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Avance de Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Ejercicio 2012
9
Avance de Liquidación del Presupuesto de Gastos por Servicios (30/09/12)
Crédito
Crédito
Crédito
Obligaciones
Pagos
definitivo
autorizado
comprometido
reconocidas
propuestos
01. Servicios Centrales
17.365.664.199
12.753.727.957
12.751.161.774
9.996.259.594
9.869.684.520
02. Delegaciones Provinciales
1.740.172.168
569.267.124
565.970.853
533.995.457
533.995.457
03. Otros servicios y centros
3.988.474.992
3.500.029.855
3.498.488.640
3.301.957.935
3.301.957.935
04. Otros servicios y centros
1.703.454.283
1.518.390.225
1.517.847.334
1.053.502.743
1.053.502.743
05. Otros servicios y centros
13.002.151
11.524.285
11.420.293
8.812.062
8.812.062
06. Otros servicios y centros
2.426.400
1.894.634
1.894.112
1.379.577
1.379.577
09. Agencias Públicas Empresariales
19.223.538
13.547.454
13.547.454
13.547.454
13.547.454
11. Gastos cofinanciados con FEADER
567.361.442
386.808.730
384.262.601
178.564.372
178.564.372
12. Gastos cofinanciados con FEP
51.966.471
35.626.005
35.626.005
19.721.088
19.721.088
13. Gastos cofinanciados con otros Fondos Europeos
11.907.537
6.449.255
6.194.099
2.372.418
2.372.418
14. Gastos cofinanciados con Fondo de Cohesión
32.610.197
26.542.836
24.158.372
8.277.795
8.277.795
15. Gastos cofinanciados con FEAGA
1.508.216.097
204.251.474
204.251.474
203.871.673
203.871.673
16. Gastos cofinanciados con FSE
262.450.869
177.637.724
177.633.629
160.595.872
160.595.872
17. Gastos cofinanciados con FEDER
916.837.930
787.351.616
779.552.753
271.620.086
271.620.086
18. Gastos financiados con ingresos finalistas
4.752.550.903
2.824.101.766
2.822.943.237
2.643.511.912
2.643.511.912
TOTAL
32.936.319.177
22.817.150.939
22.794.952.629
18.397.990.038
18.271.414.964
Porcentaje de Ejecución del Presupuesto de Gastos respecto al Crédito Definitivo por Servicios (30/09/12)
Crédito
Crédito
Obligaciones
Pagos
autorizado
comprometido
reconocidas
propuestos
01. Servicios Centrales
73,44
73,43
57,56
56,83
02. Delegaciones Provinciales
32,71
32,52
30,69
30,69
03. Otros servicios y centros
87,75
87,71
82,79
82,79
04. Otros servicios y centros
89,14
89,10
61,85
61,85
05. Otros servicios y centros
88,63
87,83
67,77
67,77
06. Otros servicios y centros
78,08
78,06
56,86
56,86
09. Agencias Públicas Empresariales
70,47
70,47
70,47
70,47
11. Gastos cofinanciados con FEADER
68,18
67,73
31,47
31,47
12. Gastos cofinanciados con FEP
68,56
68,56
37,95
37,95
13. Gastos cofinanciados con otros Fondos Europeos
54,16
52,02
19,92
19,92
14. Gastos cofinanciados con Fondo de Cohesión
81,39
74,08
25,38
25,38
15. Gastos cofinanciados con FEAGA
13,54
13,54
13,52
13,52
16. Gastos cofinanciados con FSE
67,68
67,68
61,19
61,19
17. Gastos cofinanciados con FEDER
85,88
85,03
29,63
29,63
18. Gastos financiados con ingresos finalistas
59,42
59,40
55,62
55,62
TOTAL
69,28
69,21
55,86
55,47
Fase A
Fase D
Fase O
Fase P
Porcentaje de Ejecución de cada fase de gestión del Presupuesto de Gastos sobre la anterior por Servicios (30/09/12)
%
01. Servicios Centrales
02. Delegaciones
Provinciales
03. Otros servicios
y centros
04. Otros servicios
y centros
05. Otros servicios
y centros
09. Agencias Públicas
Empresariales
06. Otros servicios
y centros
11. Gastos cofinanciados
con FEADER
12. Gastos cofinanciados
con FEP
13. Gastos cofinanciados
con otros
Fondos Europeos
14. Gastos
cofinanciados con
Fondo de Cohesión
15. Gastos cofinanciados
con FEAGA
16. Gastos cofinanciados
con FSE
17. Gastos cofinanciados
con FEDER
18. Gastos financiados
con ingresos finalistas
99,73
78,39
99,98
73,44
100,00
94,35
99,42
32,71
100,00
94,38
99,96
87,75
100,00
69,41
99,96
89,14
100,00
77,16
99,10
88,63
100,00
72,84
99,97
78,08
100,00
100,00
100,00
70,47
100,00
55,36
100,00
68,56
100,00
46,47
99,34
68,18
100,00
38,30
96,04
54,16
100,00
34,26
91,02
81,39
100,00
99,81
100,00
13,54
100,00
90,41
100,00
67,68
100,00
34,84
99,01
85,88
100,00
93,64
99,96
59,42
JUNTA DE ANDALUCÍA. Avance de Liquidación del Presupuesto de Gastos. 2012