Page 154 - Tesoreria.1T-2011 (Resumenes)

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Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por servicios

Crédito inicial Crédito defnitivo Créditos comprometidos Obligaciones reconocidas Pagos realizados

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 SERVICIO AUTOFINANCIADA 22.976 22.647 23.000 22.622 6.595 8.714 2.912 4.023 2.912 4.023 01. Servicios centrales 22.976 22.647 23.000 22.622 6.595 8.714 2.912 4.023 2.912 4.023 02. Delegaciones provinciales - - - - - - - - - - 03. Otros servicios y centros - - - - - - - - - - 04. Otros servicios y centros - - - - - - - - - - 05. Otros servicios y centros - - - - - - - - - - 06. Otros servicios y centros - - - - - - - - - - 08. Otros servicios y centros - - - - - - - - - - 09. Otros servicios y centros - - - - - - - - - - SERVICIO ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS - - - - - - - - - - 07. Asig. complementarias (DAS) - - - - - - - - - - SERVICIO FONDOS EUROPEOS - - - - - - - - - - 11. Gastos cofn. con FEADER - - - - - - - - - - 12. Gastos cofn. con FEP - - - - - - - - - - 13. Gastos cofn. con otros FFEE - - - - - - - - - - 14. Gastos cofn. con FONDO COHESIÓN - - - - - - - - - - 15. Gastos cofn. con FEAGA - - - - - - - - - - 16. Gastos cofn. con FSE - - - - - - - - - - 17. Gastos cofn. con FEDER - - - - - - - - - - SERVICIO TRANSFERENCIAS FINALISTAS - - - - - - - - - - 18. Gastos fnanciados con Ing. Final. - - - - - - - - - - TOTAL 22.976 22.647 23.000 22.622 6.595 8.714 2.912 4.023 2.912 4.023

Datos en miles de euros

AGENCIAS ADMINISTRATIVAS

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

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