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RESÚMENES DEL MOVIMIENTO Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA Y DE LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. JUNTA DE ANDALUCÍA
2T/2013
63
Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por servicios
Crédito inicial
Crédito definitivo
Créditos comprometidos
Obligaciones reconocidas
Pagos realizados
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
SERVICIO AUTOFINANCIADA
24.870
27.148
25.036
27.131
13.847
13.909
10.337
8.438
7.391
6.996
01. Servicios centrales
15.699
20.696
15.974
20.690
9.922
10.402
6.745
5.296
3.963
3.992
02. Delegaciones provinciales
8.973
6.264
8.862
6.269
3.825
3.425
3.492
3.060
3.328
2.922
03. Otros servicios y centros
198
188
200
172
100
82
100
82
100
82
04. Otros servicios y centros
-
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-
-
-
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05. Otros servicios y centros
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06. Otros servicios y centros
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07. Asig. complementarias (DAS)
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08. Otros servicios y centros
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09. Otros servicios y centros
-
-
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-
SERVICIO FONDOS EUROPEOS
8.496
12.924
8.496
12.924
5.026
9.127
401
3.582
300
199
11. Gastos cofin. con FEADER
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-
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-
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-
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12. Gastos cofin. con FEP
-
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13. Gastos cofin. con otros FFEE
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14. Gastos cofin. con FONDO COHESIÓN
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15. Gastos cofin. con FEAGA
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-
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-
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-
-
-
-
-
16. Gastos cofin. con FSE
6.571
12.924
6.571
12.924
4.977
9.127
401
3.582
300
199
17. Gastos cofin. con FEDER
1.925
-
1.925
-
49
-
0
-
-
-
SERVICIO TRANSFERENCIAS FINALISTAS 1.178
488
1.746
964
237
74
232
49
168
49
18. Gastos financiados con Ing. Final.
1.178
488
1.746
964
237
74
232
49
168
49
TOTAL
34.544
40.560
35.278
41.019
19.109
23.110
10.970
12.068
7.859
7.244
Datos en miles de euros
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER