RESÚMENES DEL MOVIMIENTO Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA Y DE LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. JUNTA DE ANDALUCÍA
2T/2013
71
Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por servicios
Crédito inicial
Crédito definitivo
Créditos comprometidos
Obligaciones reconocidas
Pagos realizados
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
SERVICIO AUTOFINANCIADA
39.340
23.445
39.369
23.443
17.477
13.494
10.993
8.830
8.724
7.380
01. Servicios centrales
22.828
15.680
22.857
15.649
12.596
10.020
7.144
5.868
5.049
4.499
02. Delegaciones provinciales
7.186
6.402
7.187
6.432
3.559
2.894
3.167
2.606
3.096
2.547
03. Otros servicios y centros
8.858
1.069
8.858
1.068
1.144
446
526
296
430
276
04. Otros servicios y centros
467
293
467
293
178
134
156
59
150
58
05. Otros servicios y centros
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06. Otros servicios y centros
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07. Asig. complementarias (DAS)
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08. Otros servicios y centros
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09. Otros servicios y centros
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SERVICIO FONDOS EUROPEOS
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11. Gastos cofin. con FEADER
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12. Gastos cofin. con FEP
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13. Gastos cofin. con otros FFEE
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14. Gastos cofin. con FONDO COHESIÓN
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15. Gastos cofin. con FEAGA
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16. Gastos cofin. con FSE
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17. Gastos cofin. con FEDER
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SERVICIO TRANSFERENCIAS FINALISTAS 100
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497
77
30
12
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12
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18. Gastos financiados con Ing. Final.
100
-
497
77
30
12
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12
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TOTAL
39.440
23.445
39.866
23.520
17.507
13.506
10.993
8.842
8.724
7.380
Datos en miles de euros
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD